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大武口区第十届人民代表大会第六次会议关于大武口区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算的决议

来源:大武口区政府网 作者:大武口区宣传部 点击数: 发表时间:2021-02-02 14:05:37
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石大人常发〔2021〕5号


大武口区第届人民代表大会第次会议

关于大武口区2020年财政预算执行情况和

2021财政预算的决议

2021115日区第届人民代表大会

次会议主席团第三次会议通过)

大武口区第十届人民代表大会第六次会议审查了区人民政府提出的《关于大武口区2020年预算执行情况与2021年预算(草案)的报告》及2021年大武口区预算草案,根据计划预算审查委员会的审查结果报告会议决定,批准《关于大武口区2020年预算执行情况与2021年预算(草案)的报告》,批准2021年大武口区预算。

                             大武口区人大常委会

                              2021115日  

此件公开发布


区十届人大六次会议

      ( )

 

关于大武口区2020年预算执行情况

2021年预算草案的报告

 

                    

──2021114日在大武口区第十届

人民代表大会第六次会议上

 

 

大武口区财政局  

 

各位代表:

区人民政府委托,向大会报告我区2020年财政预算执行情况,提出2021年预算草案,请予审议,并请政协委员和其他列席人员提出意见。

2020年是全面建成小康社会和十三五规划收官之年,也是十四五规划和2035年远景目标谋篇布局之年,在区委的坚强领导和区人大、政协的监督指导下,财政部门始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,扎实做好六稳工作,全面落实六保任务,积极争取资金、全力组织收入、持续优化支出结构、加大资金统筹力度,积极应对新冠疫情影响,促进了全区经济社会平稳健康发展。

一、2020年预算执行情况

一般公共预算全口径收入完成171,685万元,其中:一般公共预算收入23,898万元;上级补助收入124,821万元(返还性和一般性转移支付收入25,908万元,专项转移支付收入98,913万元);债务(转贷)收入16,776万元;动用预算稳定调节基金406万元;上年结余5,784万元。一般公共预算全口径支出完成168,295万元,其中:一般公共预算支出161,489万元;上解上级支出328万元;债务还本支出5,779万元;安排预算稳定调节基金699万元。收支相抵,年终结余3,390万元,全部结转下年。

政府性基金预算全口径收入完成7,631万元,全口径支出完成7,631万元,收支相抵,年终无结余。

国有资本经营预算全口径收入完成160万元,全口径支出完成16万元,收支相抵,年终结余144万元,全部结转下年。

(一)一般公共预算收支完成情况

2020年,我区圆满完成区十届人大五次会议批准的年度预算。一般公共预算收入完成23,898万元,超收898万元,同口径增长5%,为年度批准预算的104%。各项税收完成19,975万元,其中:1.增值税完成6,641万元,下降15%,主要是落实各项减税降费政策增值税留抵退税2.企业所得税完成1,160万元,增长46%,主要是企业汇算清缴所得税时间提前;3.个人所得税完成1,877万元,下降30%,主要是重点企业的高收入群体因疫情影响普遍降薪;4.契税完成3,748万元,增长28%,主要是集中为锦鑫花园、紫郡新城等小区办理权属登记,带动整体契税增长;5.印花税完成2,033万元,下降2%6.车船税完成2,851万元,增长5%7.其他税收收入完成1,665万元,增长36%。非税收入完成3,923万元,完成年度预算的131%,增长13% 


  

全年一般公共预算支出完成161,489万元,为年度变动预算的98%,增长22%。主要完成情况:1.一般公共服务支出10,592万元,增长30%2.公共安全支出2,620万元,增长17%3.教育支出36,666万元,增长20%,主要是教师增资、互联网+教育创建、薄弱环节改善及能力提升等;4.科学技术支出1,290万元,增长174%,主要是服务业引导资金及工业企业技改奖补;5.文化旅游体育与传媒支出2,384万元,增长80%,主要是平汝线大武口车站改造及北武当生态旅游区改造提升等;6.社会保障和就业支出28,029万元,增长24%7.卫生健康支出7,817万元,增长28%,主要是疫情防控增支等;8.节能环保支出6,900万元,增长2%9.城乡社区支出19,892万元,增长38%,主要是污水管网建设、隆湖大道拆迁补偿及和平广场硬化改造等;10.农林水支出12,396万元,增长35%,主要是扶贫、高标准农田建设及一二三产融合发展等;11.住房保障支出14,783万元,增长57%,主要是老旧小区及棚户区改造等;12.债务付息支出4,014万元,增长41%13.其他支出14,106万元,下降50%


(二)政府性基金预算收支完成情况

2020年政府性基金预算全口径收入7,631万元,其中:上级补助收入5,079万元;年度执行过程中自治区下达我区抗疫特别国债资金2,552万元已报请区第十届人大二十六次常委会议批准调整预算政府性基金预算全口径支出7,631万元,为年度变动预算的100%。主要支出:1.文化旅游体育与传媒支出78万元;2.城乡社区支出300万元;3.抗疫特别国债安排支出3,624万元;4.其他支出3,629万元。收支相抵,年终无结余,实现收支平衡。

(三)国有资本经营预算收支完成情况

国有资本经营预算全口径收入完成160万元,主要是国有企业退休人员社会化管理补助资金;全口径支出完成16万元,用于国有企业退休人员社会化管理相关工作;年终结余144万元,全部结转下年。

二、2020年财政主要工作

(一)抓收入促平衡,不断增强财政保障能力

2020年,面对经济下行压力加大、减税降费以及受疫情影响造成减收、刚性支出不断增长等严峻复杂的经济形势,财政部门提前谋划,主动作为,千方百计组织收入,超额完成一般公共预算收入年度目标任务,最大限度减少疫情对财政收入的冲击。一是落细落实减税降费政策,全力帮扶市场主体渡过难关。加大减税降费政策宣传,扩大公众知晓度,荣获减税降费知识竞赛优秀组织奖。2020年共减免税收25340户次1,087万元、减免273家企业及个体工商户租金467万元,真金白银减轻企业负担,促进企业复工复产及促投资、扩消费、稳就业,切实让企业和群众应享尽享政策红利。二是加大综合治税力度,不断挖掘税收增长点。统筹抓减税降费与改进执收方式、组织税费收入,建立完善涉税费信息交换和共享机制,形成综合治税的强大合力。通过加强重点税源管理、跟踪重点投资项目、清收欠税等措施堵塞税收漏洞,做到应收尽收。三是加快盘活闲置国有资产,规范非税收入征管。全面梳理可处置变现的闲置资产,采取拍卖、出租等措施,将一棵树新苑的12处房产343万元变现处置增加可用财力。四是加大争取资金力度,弥补刚性支出缺口。抢抓中央建立特殊转移支付机制有利时机,获得中央特殊转移支付1.4亿元、抗疫特别国债0.59亿元,保障了教师绩效增资、社区和乡镇工作补贴提标、疫情防控等新增支出及时足额支付。围绕生态环境整治、老旧小区改造、互联网+教育等重点工作,强化争取资金培训,全年共争取各类资金171,296元,增长34.9%,增幅位居全市第一,确保重点民生项目落地见效。

(二)保重点促和谐,社会民生事业持续改善

聚焦群众普遍关心关注的揪心事、烦心事,突出抓重点、补短板、强弱项,持续做好普惠性、基础性、兜底性民生保障。全年完成民生支出145,200万元,占一般公共预算支出的85%以上。

1.全力保障疫情防控。统筹各级财力优先保障疫情防控,开通拨付、采购、支付的绿色通道,对急需支付的疫情防控资金采取先预拨、后清算的方式,先后投入4,375万元,支持疫情防控物资采购、集中隔离点食宿、社区干部临时生活补贴、复工复产、复学等支出,促进疫情防控工作顺利开展并取得阶段性成果。

2.脱贫攻坚成效显著。多渠道筹集资金5,016万元,补齐脱贫攻坚短板,为解决两不愁三保障提供支持。不断创新扶贫资金管理机制,投入2,500万元,解决3000余户农村人饮入户改造等问题,保障农村饮水安全;投入640万元,用于解决移民多人多代住房困难问题;投入1,900万元,扶持壮大村集体经济和一二三产融合发展;投入1,326万元,实施农村生活污水处理项目,有效提升了村民的生活环境和质量。

3.生态环境明显改善。以实施山水林田湖草项目为抓手,投入37,233万元,用于贺兰山生态环境修复治理、西环线生态廊道建设等,为荣获绿水青山就是金山银山实践创新基地荣誉称号打下坚实基础;投入2,774万元,用于人居环境整治,促进农村人居环境大改善、大提升;投入1,771万元,用于水源地整治,保障居民饮用水安全;投入1,670万元,助力全国文明城市复验成功。

4.筑牢兜实“三保”底线。牢固树立过“紧日子”思想,认真贯彻中央八项规定精神,坚持有保有压,着力压减开支,2020年压减“三公”经费50%,压减会议费、培训费、因公出国经费等非急需非刚性支出50%,硬化预算约束,优化支出结构,将节省的资金优先用于“保基本民生、保工资、保运转”支出。2020年,我区“三保”及其他刚性支出累计完成132,000万元,占一般公共预算支出的80%以上。

5.社会事业统筹发展。一是教育资源配置持续优化。坚持把教育作为财政支出重点领域予以优先保障,确保教育支出两个只增不减,进一步优化教育支出结构,投入3,707万元,向学前教育、薄弱环节倾斜,支持互联网+教育示范区创建。二是社会保障水平不断提升。投入4,041万元,保障困难群众的基本生活需求;投入2,785万元,用于星海养老院二期建设,基本养老和医疗设施不断完善;投入5,868万元,用于公益性岗位、灵活就业人员补贴等,为稳就业提供保障。三是文化旅游的影响力不断彰显。投入1,800万元,用于洗煤厂工业遗址开发、硒有田园提档升级等,打造旅游观光一体的城乡旅游综合体,文化旅游的吸引力进一步增强。    

6.基础设施日益完善。投入8,509万元,用于棚户区、老旧小区改造及无物业小区提升等,有效的改善了居民的居住生活环境;投入25,697万元,用于城市污水处理、主街路路面改造及排水防涝等市政基础设施提升,极大的方便了居民出行;投入1,191万元,用于1056户抗震宜居农房改造建设,提升农村住房防范地震灾害风险水平。

(三)防风险促发展,严格规范政府债务管理

坚持底线思维,以严控债务增量、逐步消化存量为重点,多措并举、科学防范政府性债务风险。一是严格管理政府债务,做好债务预测、研判和风险评估,确保政府债务控制在限额之内。2020年,平台内政府债务余额为122,573万元,其中一般债务余额为100,932万元,占比为82.3%;专项债务余额为21,641万元,占比17.7%,处于绿色等级安全区域。二是稳步推进存量债务化解。通过压减一般性支出、盘活存量资金、以房抵债等方式筹集资金,圆满完成隐性债务化解任务,其中具备化债条件的拖欠民营企业中小企业账款已全部化解完毕,营商环境持续优化。三是强化政府投资项目科学决策和管理,严控政府投资项目建设规模,制定项目筹资平衡方案、评估财政可承受能力,坚决杜绝新增隐性债务。

(四)强管理促改革,持续提升依法理财水平

一是深入推进预算绩效管理。切实做到花钱必问效,无效必问责,将我区所有项目资金纳入绩效目标管理范围,并选择涉及重要民生和重大支出的农村污水管网改造、贺兰山八号泉周边生态修复等4个项目实施第三方绩效评价,评价结果为良好以上;创新农业资金和资产管理方式,农村综合改革和行政事业单位资产报告工作成绩突出,受到财政厅通报表扬绩效管理水平和依法管理能力不断提高。二是加强直达资金管理。创建直达资金常态化监控机制,建立直达资金台账,做到全覆盖、全链条监控,实现直达资金直接惠企利民。三是强化国有资产管理。开展固定资产、闲置土地、政府债务、财政存量资金四个清理专项行动,对行政事业单位资产进一步细化盘点清查,利用共享超市调剂盘活固定资产178万元,对闲置资产进行公开处置,提高国有资产的利用率。四是完善金融服务方式。召开银企对接会,引导金融机构加大对企业贷款支持力度2020年贷款余额416亿元,增长5.86%,增强市场信心和企业发展活力。统筹盘活存量资金1,000万元入股石嘴山市鑫鼎融资担保有限公司,激活石嘴山市融联中小企业担保有限公司,同时,争取到自治区政府性融资担保机构补充资本金奖1,000万元,融资担保体系进一步完善,营商环境持续优化,荣获全区金融支持地方经济社会发展先进单位。

各位代表,2020年财政部门经受住了各种困难和风险挑战,超额完成收入任务,弥补了疫情防控、全国文明城市创建等新增支出的缺口,实现了收支平衡。同时,财政执行中仍存在一些问题,主要是:政府投资项目竣工财务决算不及时,存在资产长期列在建工程,国有资产价值不实;项目前期准备不足,专项资金支出进度缓慢;预算单位绩效管理认识不足,资金绩效目标有待加强。对于以上问题,我们将认真听取各位代表、委员的意见建议,采取积极有力措施逐步加以解决。

三、2021年预算草案

2021年是十四五规划的开局之年,财政工作的总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记视察宁夏重要讲话精神,全面落实党的十九届五中全会、区委九届七次全会决策部署,坚持稳中求进工作总基调,以推动高质量发展为主题,严格落实减税降费政策,优化财政支出结构,增强财政有效供给,全面做好“六稳”工作,落实“六保”任务。按照上述思路和我区经济社会发展预期目标,2021年预算安排如下:

(一)一般公共预算全口径收支草案

2021年,我区一般公共预算全口径收入安排79,728万元,其中:一般公共预算收入31,000万元,同口径增长7%;上级补助收入48,029万元(返还性和一般性转移支付收入25,980万元,提前下达转移支付收入22,049万元);安排预算稳定调节基金699万元。依据收支平衡原则,一般公共预算全口径支出安排79,728万元,其中:一般公共预算支出76,781万元,上解支出219万元,债务还本支出2,728万元。具体安排如下:

一般公共预算收入项目:1.增值税8,100万元;2.企业所得税1,100万元;3.个人所得税1,900万元;4.城市维护建设税250万元;5.房产税250万元;6.印花税2,000万元;7.城镇土地使用税270万元;8.车船税2,800万元;9.契税3,480万元;10.耕地占用税850万元;11.非税收入10,000万元。

一般公共预算支出项目1.一般公共服务支出6,255万元;2.公共安全支出1,196万元;3.教育支出23,540万元;4.科学技术支出160万元;5.文化旅游体育与传媒支出382万元;6.社会保障和就业支出9,401万元;7.卫生健康支出3,502万元;8.节能环保支出1,817万元;9.城乡社区支出8,394万元;10.农林水支出4,176万元;11.住房保障支出4,230万元;12.债务付息支出6,178万元;13.其他支出7,550万元。

(二)政府性基金收支预算草案

2021年,我区政府性基金预算收入安排0.3万元,全部为提前下达上级补助收入。

依据收支平衡原则,2021年安排政府性基金支出预算0.3万元。主要用于社会保障和就业支出。

四、2021年财政重点工作

(一)狠抓收入稳增长。落实好减税降费政策,切实做到应减尽减,应降尽降;找准财政增收增长点和着力点,细化实化收入预算,加大清欠力度,堵塞跑冒滴漏,切实做到依法征管,应收尽收;深挖非税收入潜力,做好辖区段包银铁路税款征缴,实现财政收入均衡增长,确保财政收支平衡;坚持项目资金争取量上求更多,质上求突破,确保争取资金增长10%以上。

(二)优化支出保民生。坚持把保障民生放在优先位置,着力优化财政支出结构,科学测算保基本民生、保工资、保运转支出需求并在支出中优先安排,确保从预算源头兜牢兜实三保底线。切实把中央过紧日子的要求落实到位,持续强化三公经费只减不增,持续加大会议费、培训费、因公出国经费等非急需非刚性支出压减力度,完成压减30%以上的目标任务。

(三)深化改革强监管。以推进预算管理一体化改革为载体,逐步实现全面政府预算、部门预算、预算全过程、预算项目生态周期、全国预算数据管理一体化五位一体的改革目标,提升预算精细化管理水平;深化政府采购制度改革,执行好政府采购制度,运用好政府采购平台,确保制度完善与信息化建设同步推进;加强直达资金常态化监督,密切跟踪直达资金预算执行情况,定期分析研判,规范使用资金,全面提高资金使用效益。

(四)规范管理防风险。切实提高政治站位,牢固树立风险防范意识,压实项目单位债务管理主体责任,做到量力而行、尽力而为,坚决遏制隐性债务增量,稳妥处置和化解隐性债务存量,确保不发生区域性、系统性债务风险;强化三保执行监测系统的动态分析,对执行中发现的风险隐患和不确定因素,及时分析排查,采取有效措施,确保三保安全平稳运行。

各位代表,使命催人奋进,实干赢得未来。新的一年,我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在区委的坚强领导下,在人大、政协的监督支持下,把“符合人民根本利益”作为发展的价值尺度,把“人民对美好生活的向往”作为奋斗目标,迎难而上、开拓进取,扎实做好各项工作,为大力推动新型材料创新发展领先区、城乡融合发展示范区、生态文明建设先行区和生态工业文化旅游目的地建设提供坚强的资金保障。

 

附件:1.2020年大武口区一般公共预算收入完成情况表

2.2020年大武口区财政支出执行情况表

3.2020年大武口区国有资本经营预算收支总表

4.2021年大武口区一般公共预算收支简表

5.2021年大武口区一般公共预算收支总表

6.2021年大武口区政府性基金预算收支总表

   

 

六稳:稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

六保:保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

抗疫特别国债:是为应对新冠肺炎疫情影响,由中央财政统一发行的特殊国债,不计入财政赤字,纳入国债余额限额,全部转给地方主要用于公共卫生等基础设施建设和抗疫相关支出。

特殊转移支付:是在发生不可抗力或国家进行重大政策调整时,由上级政府支付的特殊补助。

直达资金:是指中央财政实行特殊转移支付机制直达市县基层、直接惠企利民的资金,也是特殊时期中央宏观调控方式的创新。

 附件1

 

2020年大武口区一般公共预算收入完成情况表

  单位:万元

项      目

年度
预算数

累  计  完  成  数

金  额

为年度
预算%

上年
同期数

比上年同期增减

金额

增减%

收 入 总 计

 23,000

 23,898

103.90%

 23,748

    150

0.63%

一般公共预算收入合计

 23,000

 23,898

103.90%

 23,748

    150

0.63%

税收收入小计

 20,000

 19,975

99.88%

 20,269

   -294

-1.45%

增值税

7,500

6,641

88.55%

    7,855

  -1,214

-15.46%

企业所得税

800

1,160

145.00%

      793

    367

46.28%

个人所得税

2,200

1,877

85.32%

    2,683

    -806

-30.04%

城市维护建设税

300

264

88.00%

      323

     -59

-18.27%

房产税

150

266

177.33%

      157

109

69.43%

印花税

2,400

2,033

84.71%

    2,074

     -41

-1.98%

城镇土地使用税

250

274

109.60%

      238

     36

15.13%

车船税

2,700

2,851

105.59%

    2,707

    144

5.32%

耕地占用税

1,000

855

85.50%

      500

    355

71.00%

契税

2,700

3,748

138.81%

    2,936

   812

27.66%

其他税收收入

 

6

 

       3

    3

100.00%

非税收入小计

  3,000

  3,923

130.77%

  3,479

    444

12.76%

专项收入

500

489

97.80%

695

-206

-29.64%

教育费附加收入

100

108

108.00%

       131

     -23

-17.56%

残疾人就业保障金收入

380

379

99.74%

      544

    -165

-30.33%

森林植被恢复费

20

2

10.00%

       20

     -18

-90.00%

行政事业性收费收入

600

815

135.83%

      564

    251

44.50%

罚没收入

300

291

97.00%

      718

    -427

-59.47%

国有资源(资产)有偿使用收入

1,000

1,716

171.60%

      634

   1,082

170.66%

捐赠收入

 

199

 

       

    199

 

其他收入

600

413

68.83%

     868

    -455

-52.42%

附件2

2020年大武口区财政支出执行情况表

单位:万元

项      目

 年度
预算数

 区市
专项
补助

 变动
预算数

累   计  执  行   数

 金 额

为年度
变动
预算%

上年
同期数

比上年同期增减

金额

增减%

支  出  总  计

54,879

117,706

172,585

169,136

98.00%

 148,289

 20,847

14.06%

一般公共预算支出合计

54,879

109,915

164,794

161,489

97.99%

 132,853

 28,636

21.55%

  一般公共服务支出

5,638

 1,732

 10,592 

10,592

100%

 8,151

 2,441

29.95%

  公共安全支出

755

 332

 2,631

2,620

99.58%

 2,232

 388

17.38%

  教育支出

19,687

 7,096

 36,966

36,666

99.19%

 30,477

 6,189

20.31%

  科学技术支出

155

 827

 1,375

1,290

93.82%

 471

 819

173.89%

  文化旅游体育与传媒支出

511

 905

 2,386

2,384

99.92%

 1,323

 1,061

80.20%

  社会保障和就业支出

8,904

 9,775

 28,522

28,029

98.27%

 22,579

 5,450

24.14%

  卫生健康支出

2,994

 3,587

 7,817 

7,817

100%

 6,109

 1,708

27.96%

  节能环保支出

731

 3,664

 7,052

6,900

97.84%

 6,786

 114

1.68%

  城乡社区支出

4,690

 2,735

 20,099

19,892

98.97%

 14,377

 5,515

38.36%

  农林水支出

1,004

 11,828

 13,250

12,396

93.55%

 9,206

 3,190

34.65%

  交通运输支出

 

 1,226

 1,762

1,762

100.00%

 23

 1,739

7560.87%

  资源勘探信息等支出

105

 4,360

 5,294

5,294

100.00%

 6,265

 -971

-15.50%

  商业服务业等支出

413

 1,780

 2,261

2,157

95.40%

 788

 1,369

173.73%

  自然资源海洋气象等支出

8

 

 104

103

99.04%

 6,019

 -5,916

-98.29%

  住房保障支出

4,311

 5,739

 14,850

14,783

99.55%

 9,421

 5,362

56.92%

  粮油物资储备支出

54

 

 80

76

95.00%

 63

 13

20.63%

  灾害防治及应急管理支出

334

 8

 508

501

98.62%

 640

 -139

-21.72%

  预备费

500

 

 

 

 

 

 

 

  其他支出

 2,583

 54,321

 4,676 

4,213

90.10%

 5,067

 -854

-16.85%

  债务付息支出

 1,502

 

 4,569

4,014

87.85%

 2,856

 1,158

40.55%

 政府性基金预算支出合计

 

 7,631

 7,631

 7,631

100.00%

 15,436

 -7,805

-50.56%

  文化旅游体育与传媒支出

 

 78

 78

78

100.00%

 

 78

 

  社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

 

  城乡社区支出

 

 300

 300

 300

100.00%

 10,400

-10,100

-97.12%

  农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

 

  交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

 

  商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

  其他支出

 

 6,181

 3,629

 3,629

100%

 5,036

 -1,407

-27.94%

  抗疫特别国债安排的支出

 

 1,072

 3,624

 3,624

100%

 

 3,624

 

国有资本经营预算支出合计

 

 160

 160

 16

10.00%

 

 16

 

  国有资本经营预算支出

 

 160

 160

 16

10.00%

 

 16

 

 

 

 

 








 

2021年大武口区税收返还和转移支付表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

本级收入合计

31000

本级支出合计

76781

转移性收入

48728

转移性支出

219

  上级补助收入

48029

  上解支出

219

    返还性收入

10032

    体制上解支出

124

      所得税基数返还收入

2065

    专项上解支出

95

      成品油税费改革税收返还收入

 

 

 

      增值税税收返还收入

20

 

 

      消费税税收返还收入

 

 

 

      增值税五五分享税收返还收入

7945

 

 

      其他返还性收入

2

 

 

    一般性转移支付收入

15948

 

 

      体制补助收入

-3047

 

 

      均衡性转移支付收入

2808

 

 

      县级基本财力保障机制奖补资金收入

 

 

 

      结算补助收入

338

 

 

      资源枯竭型城市转移支付补助收入

 

 

 

      企业事业单位划转补助收入

-121

 

 

      产粮(油)大县奖励资金收入

 

 

 

      重点生态功能区转移支付收入

 

 

 

      固定数额补助收入

13550

 

 

      革命老区转移支付收入

 

 

 

      民族地区转移支付收入

 

 

 

      边境地区转移支付收入

 

 

 

      贫困地区转移支付收入

 

 

 

      一般公共服务共同财政事权转移支付收入

 

 

 

      外交共同财政事权转移支付收入

 

 

 

      国防共同财政事权转移支付收入

 

 

 

      公共安全共同财政事权转移支付收入

 

 

 

      教育共同财政事权转移支付收入

 

 

 

      科学技术共同财政事权转移支付收入

 

 

 

      文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入

 

 

 

      社会保障和就业共同财政事权转移支付收入

 

 

 

      医疗卫生共同财政事权转移支付收入

 

 

 

节能环保共同财政事权转移支付收入

 

 

 

 

      城乡社区共同财政事权转移支付收入

 

 

 

      农林水共同财政事权转移支付收入

 

 

 

      交通运输共同财政事权转移支付收入

 

 

 

      资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入

 

 

 

      商业服务业等共同财政事权转移支付收入

 

 

 

      金融共同财政事权转移支付收入

 

 

 

      自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入

 

 

 

      住房保障共同财政事权转移支付收入

 

 

 

      粮油物资储备共同财政事权转移支付收入

 

 

 

      灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入

 

 

 

      其他共同财政事权转移支付收入

 

 

 

      其他一般性转移支付收入

2420

 

 

    专项转移支付收入

22049

 

 

      一般公共服务

305

 

 

      外交

 

 

 

      国防

 

 

 

      公共安全

 

 

 

      教育

1615

 

 

      科学技术

39

 

 

      文化旅游体育与传媒

 

 

 

      社会保障和就业

348

 

 

      卫生健康

 

 

 

      节能环保

58

 

 

      城乡社区

75

 

 

      农林水

2933

 

 

      交通运输

 

 

 

      资源勘探信息等

 

 

 

      商业服务业等

 

 

 

      金融

 

 

 

      自然资源海洋气象等

 

 

 

      住房保障

 

 

 

      粮油物资储备

 

 

 

      灾害防治及应急管理

 

 

 

      其他收入

16676

 

 

     债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

  上年结余收入

 

 

 

  调入资金

 

  调出资金

 

    从政府性基金预算调入

 

  年终结余

 

    从国有资本经营预算调入

 

  地方政府一般债务还本支出

2728

    从其他资金调入

 

  地方政府一般债务转贷支出

 

  地方政府一般债务收入

 

  援助其他地区支出

 

  地方政府一般债务转贷收入

 

  安排预算稳定调节基金

 

  接受其他地区援助收入

 

  补充预算周转金

 

  动用预算稳定调节基金

699

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

79728

支出总计

79728

2021大武口区财政转移支付情况

    

财政转移支付收入预算返还性收入、一般性转移支付收入和提前下达专项转移支付为基数预算,以保基本民生、保运转、保工资为重点,优化支出结构,提高资金效益,实现财政支出安排与财力相适应,确保收支平衡。

2021财政转移支付48,029万元包括返还性收入10,032万元、一般性转移支付收入15,948万元提前下达专项转移支付收入22,049万元其中:县级基本财力奖补资金4,173万元、重点生态功能区转移支付资金7,503万元,预计市县均衡转移支付资金5,000万元。预算收入具体内容详见公开表。



2021年大武口区一般公共预算本级支出表  提取码:tnij

2021年大武口区一般公共预算本级基本支出表  提取码:onl0

大武口区2021年一般公共预算

“三公”经费安排情况说明

 

根据财政厅《关于推进我区地方预算信息公开工作有关事项的通知》(宁财预发[2014]560号) 文件要求,2021年“三公”经费预算数140.37万元,依据2020年度“三公”经费预测执行数,以决算数为实际控制指标编制2021年度“三公”经费预算。2021年度“三公”经费总预算信息公开具体如下:

2021年“三公”经费总预算140.37万元,其中:

1.公务用车运行维护费127.5万元;

2.因公出国(境)费0万元;

3.公务接待费12.87万元。

2021年三公经费总预算140.37万元,2020年总预算136.14万元增加4.23万元,增加原因主要是:根据《大武口区党政机关公务用车制度改革定向化保障公务用车管理办法》公务用车编制核定标准,纪委监委公务车和机要通信车标准由2020年的每年每辆车25,000元调整为每年每辆车40,000元。

2021年大武口区部门预算“三公经费”支出明细表

单位:万元

支出功能分类科目

三公经费预算总额

公车运行维护费

公务接待费

科目编码

科目名称

总计

一般公共预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

 

合计

140.370000

140.370000

127.500000

127.500000

12.870000

12.870000

 101001

 大武口区人大办公室本级

4.900000

4.900000

4.000000

4.000000

0.900000

0.900000

  2010101

  行政运行

4.900000

4.900000

4.000000

4.000000

0.900000

0.900000

 102001

 大武口区政协办公室本级

5.000000

5.000000

4.000000

4.000000

1.000000

1.000000

  2010201

  行政运行

5.000000

5.000000

4.000000

4.000000

1.000000

1.000000

 103001

 大武口区人民政府办公室(机关)

16.000000

16.000000

12.000000

12.000000

4.000000

4.000000

  2010301

  行政运行

14.000000

14.000000

12.000000

12.000000

2.000000

2.000000

  2010302

  一般行政管理事务

2.000000

2.000000

 

 

2.000000

2.000000

 105001

 大武口区石炭井街道办事处(机关)

2.500000

2.500000

2.500000

2.500000

 

 

  2010301

  行政运行

2.500000

2.500000

2.500000

2.500000

 

 

 110001

 大武口区长胜街道办事处(机关)

2.500000

2.500000

2.500000

2.500000

 

 

  2010301

  行政运行

2.500000

2.500000

2.500000

2.500000

 

 

 111001

 大武口区沟口街道办事处(机关)

2.500000

2.500000

2.500000

2.500000

 

 

  2010301

  行政运行

2.500000

2.500000

2.500000

2.500000

 

 

 112001

 大武口区白芨沟街道办事处(机关)

2.500000

2.500000

2.500000

2.500000

 

 

  2010301

  行政运行

2.500000

2.500000

2.500000

2.500000

 

 

 113001

 大武口区长兴街道办事处(机关)

2.500000

2.500000

2.500000

2.500000

 

 

  2010301

  行政运行

2.500000

2.500000

2.500000

2.500000

 

 

 114001

 大武口区锦林街道办事处(机关)

2.500000

2.500000

2.500000

2.500000

 

 

  2010301

  行政运行

2.500000

2.500000

2.500000

2.500000

 

 

 115001

 大武口区机关事务服务中心本级

52.500000

52.500000

52.500000

52.500000

 

 

  2010103

  机关服务

52.500000

52.500000

52.500000

52.500000

 

 

 116001

 大武口区发展和改革局(机关)

0.500000

0.500000

 

 

0.500000

0.500000

  2010402

  一般行政管理事务

0.500000

0.500000

 

 

0.500000

0.500000

 117001

 大武口区财政局(机关)

1.000000

1.000000

 

 

1.000000

1.000000

  2010602

  一般行政管理事务

1.000000

1.000000

 

 

1.000000

1.000000

 118001

 大武口区审计局本级

0.200000

0.200000

 

 

0.200000

0.200000

  2010801

  行政运行

0.200000

0.200000

 

 

0.200000

0.200000

 119001

 中共大武口区纪检委本级

17.500000

17.500000

16.000000

16.000000

1.500000

1.500000

  2011101

  行政运行

17.500000

17.500000

16.000000

16.000000

1.500000

1.500000

 122001

 大武口区党委办公室(机关)

12.800000

12.800000

12.000000

12.000000

0.800000

0.800000

  2013101

  行政运行

12.800000

12.800000

12.000000

12.000000

0.800000

0.800000

 124001

 中共大武口区委组织部(机关)

0.300000

0.300000

 

 

0.300000

0.300000

  2013201

  行政运行

0.100000

0.100000

 

 

0.100000

0.100000

  2013602

  一般行政管理事务

0.200000

0.200000

 

 

0.200000

0.200000

 125001

 中共大武口区委宣传部(机关)

0.500000

0.500000

 

 

0.500000

0.500000

  2013350

  事业运行

0.500000

0.500000

 

 

0.500000

0.500000

 127001

 大武口区编委办(机关)

0.100000

0.100000

 

 

0.100000

0.100000

  2013601

  行政运行

0.100000

0.100000

 

 

0.100000

0.100000

 129001

 大武口区工商联本级

0.200000

0.200000

 

 

0.200000

0.200000

  2012801

  行政运行

0.200000

0.200000

 

 

0.200000

0.200000

 135001

 大武口区司法局本级

1.420000

1.420000

1.000000

1.000000

0.420000

0.420000

  2040601

  行政运行

1.420000

1.420000

1.000000

1.000000

0.420000

0.420000

 137001

 大武口区应急管理局(机关)

3.500000

3.500000

3.500000

3.500000

 

 

  2240101

  行政运行

2.500000